¿Cómo generar una póliza en Contpaq?
¿Cómo generar una póliza en Contpaq?
En CONTPAQi® Contabilidad, ingresa al menú Pólizas, despliega Contabilizar CFDI y haz clic en Contabilizar CFDI. En la siguiente ventana, despliega las opciones del campo Asiento contable y selecciona el registro número 9 – Cobro a Clientes vía REP.
¿Cómo asociar el XML a la póliza en Contpaq?
Solo debes hacer clic derecho sobre el XML y seleccionar del menú flotante, el submenú ADD CONTPAQi y la opción Cargar. Advertencia: Es posible que en algunos equipos esta característica no esté disponible. Para agregarla utiliza las utilerías de Microsoft® Windows Uninstall_UserChoice.
¿Cómo quitar la opción de póliza de ajuste en Contpaq?
En la cinta de opciones seleccionas: Configuración/ re definir empresa/ 4. polizas y su captura/ y seleccionas la opcione : Permitir modificar periodos anteriores, y si lo deseas permitir modificar periodos futuros. y listo solo das guardar!!
¿Cómo se hace una póliza de cierre de ejercicio en Contpaq?
Cierre de ejercicio
- Capturar el No.
- Ir al menú Cierre / Póliza de cierre.
- Ir al menú Cierre / Cierre de periodo / ejercicio.
- Revisar que el Ejercicio a cerrar sea el correcto, así como las fechas del Nuevo ejercicio y Nuevo periodo, después presionar Procesar.
¿Cómo buscar una póliza sin afectar en Contpaq?
Para localizar las pólizas sin afectar ejecuta el reporte Diarios y Pólizas que se localiza dentro del submenú Reportes auxiliares. Dentro de la ventana de filtros, en la pestaña Otros parámetros marca la casilla “Pólizas sin afectar” para desplegar las pólizas que fueron guardadas con esta propiedad.
¿Qué significa manejar periodos abiertos en Contpaq?
CONTPAQ i CONTABILIDAD tiene dos formas de manejar los periodos: Abiertos Permite capturar, modificar y/o eliminar pólizas de periodos anteriores y posteriores al vigente. No se requiere realizar cierre de periodo. El cambio del periodo vigente se realiza de forma manual.
¿Cómo cambiar los días del periodo en Nomipaq?
Para ello ingresa al menú Catálogos y la opción Periodo. Selecciona el tipo de periodo; podrás observar la nueva opción para Reconstruir periodos. Este proceso revisa los periodos del tipo de periodo seleccionado en el catálogo.
¿Cuál es el periodo del año fiscal?
1. Período de doce meses en el que los negocios y otras organizaciones tienen que presentar y calcular los informes financieros anuales y también devengar los impuestos. Según regula la ley de la mayoría de las jurisdicciones, estos informes tienen que presentarse una vez cada doce meses.
¿Cómo abrir un nuevo periodo en contpaqi nóminas?
Crear nuevo período de nómina
- Ir al menú Utilerías y seleccionar crear nuevo período.
- Capture el número, fecha inicial, fecha final, descripción y fecha de pago del nuevo período a utilizar (Por omisión el sistema le proporciona los posibles datos de acuerdo al período anterior) así que solo presione hasta llegar al botón de.
- Crear Período.
¿Cómo eliminar un periodo de Contpaq nóminas?
El proceso para eliminar una período de nómina es muy sencillo y se explica a continuación:
- Dirigirse al menú de: Catálogos / Períodos.
- Deberá posicionarse sobre sobre el período que desea eliminar.
- Dar clic en el botón de [Eliminar].
- .
¿Cómo se crea un nuevo periodo en noi?
Ingresa a la última nómina del año y generar el siguiente periodo: Menú herramientas/creación del siguiente periodo o desde administrador de periodos / clic en el icono crear nuevo periodo . En la ventana que aparece debemos ingresar la fecha de la siguiente nómina y dar en aceptar.
¿Cómo crear una nueva empresa en Noi 9?
Instalar y activar la nueva versión de NOI….
- Preparar la base de datos de la empresa. A) Se debe de generar un respaldo de la base de datos de NOI 8.0; para esto ingresamos a la liga.
- Traducir la base de datos Aspel NOI 9.0.
- Ahora puedes iniciar las operaciones en el sistema NOI 9.0.
¿Cómo cerrar un ejercicio en COI 80?
A continuación se describe el proceso cierre de Ejercicios Fiscales:
- Configuración de parámetros de sistema. • Ingresar Menú Configuración / Parámetros del Sistema / Sección Pólizas.
- Generación de póliza de cierre. • Ingresar Menú Procesos / Póliza de cierre. Puntos a considerar: •
¿Cómo eliminar una póliza en COI 80?
Menú Archivos, opción pólizas (elegir la póliza a borrar) / Menú Edición, opción eliminar. Este proceso permite dar de baja pólizas capturadas anteriormente esto afectará cuentas que integraron la póliza.
¿Cuando la póliza de cierre es contabilizada los saldos finales de las cuentas de detalle incluidas en las pólizas se igualarán?
Cuando la Póliza de cierre es contabilizada, los saldos finales de las cuentas de detalle incluidas en las pólizas, se igualarán a cero y la diferencia de cargos y abonos será aplicada a la cuenta de cierre señalada.
¿Cómo se hace una póliza de cierre de ejercicio?
Proceso de Generación de Poliza de Cierre Dirigirse al menú de Contabilidad / Utilerias / Póliza de Cierre del Ejercicio. Indicar la fecha del registro de la poliza. Seleccionar el Tipo de Póliza a generar. (Aqui se recomienda ampliamente que sea del tipo: Diario).
¿Cuál es la póliza de cierre?
Se refiere a la póliza que salda o cancela las cuentas de resultado para llevar el resultado al balance en la cuenta del resultado del ejercicio. El proceso revisará todas aquellas cuentas que estén clasificadas como cuentas de resultados y tengan saldo al 31 de diciembre del año a cerrar.
¿Cómo se cierran los libros de contabilidad?
El proceso de cerrar el libro incluye estas tareas principales:
- Cerrar el periodo contable.
- Registrar asientos post-cierre.
- Transferir saldos de las cuentas de regularización al balance.
- Registro del movimiento de cierre de fin de año junto con los movimientos de cuenta de desplazamiento de capital.
¿Qué es el cierre de operaciones?
El asiento de cierre se define como el momento en el que se cierra la contabilidad del ejercicio. Es decir, el momento en que se deja de registrar de forma momentánea las operaciones, supondrá el final de un ejercicio contable y el inicio de otro.
